2019上市公司内部控制(上市公司内部控制信息披露)
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Q1:最新2019集团公司XX年内部控制工作总结
内容来自用户:一生承诺胜似金
集团公司XX年内部控制工作总结XX年是集团全面推行内部控制工作的重要年份,也是公司开展内部控制工作的起步之年。为了增强企业风险管控能力,促进公司内部规范管理,公司按照集团内部控制工作整体部署,以“一个规范、两个指引”为基础,以《集团内部控制管理工作指引》为指导,结合公司外部环境和内部管理实际,举上下之力,全面开展内部控制工作,圆满的完成了集团下达的各项任务,同时在规范管理和风险管控方面取得了较大进步。
一、公司领导重视,上下全员参与,内控工作稳步推进
公司首先建立了结合实际的“三级内控工作管理体系”,由总经理担任第一负责人,以财务科为内控工作责任科室,并指定公司内控专干。公司其他各相关部门主管领导直接负责,部门内设专干。
公司内控专干组织各部门专干学习、讨论“一个规范、两个指引”并进行指导,按照相关性将内控工作进行合理分配,各部门各司其职,责任分明。跨部门业务由公司内控专干进行协调,相关部门互相配合,做到规范、合理、互为补充,使得内控工作有序开展。
二、结合公司实际,重视关键管控,完成内控计划目标
在公司内控管理体系指导下,各部门从公司实际出发,理顺公司业务运行流程,整理现有管理手段和制度文件,根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》,梳理业务流程三、认清内控现状,理顺管理脉络,
Q2:上市公司内部控制制度是什么?
由于每个公司的性质、业务、规模等方面的不同,内部控制制度的具体内容也不尽相同。概括起来,内部控制制度的内容包括以下几个方面: (1)合规;合法性控制。建立和健全内部控制制度必须符合国家财经政策和法规制度,即每一项经济业务活动必须在合规、合法的范围内开展。 (2)授权、分权控制。现代企业规模不断扩大,生产环节日益增多,业务种类纷繁,作为企业高层领导不可能事必躬亲,因此,必须将事权进行合理划分,对下级授权、分权。在授权、分权范围内,授权者或分权者有权处理有关事务;未经批准和授权,不得擅自处理有关事务。 (3)不相容职务控制。建立内部控制制度,必须对某些不相容职务进行分离,即分别由两人以上担任,以便相互核对、相互牵制,防止舞弊。例如,为了保护资产的安全完整,资产记录与保管职务不得由一人担任。 (4)业务程序标准控制。对每一项业务活动,按授权、主办、核准、执行、记录和复核六个步骤建立标难化业务处理程序,不仅有利于使实际业务活动按照事先规定的程序进行,而且有利于对实际业务活动进行事前、事中和事后的控制。 (5)复查核对控制。为了保证会计信息的可靠性,对业已完成的经济业务记录进行复查核对,以免发生差错和舞弊。 (6)人员素质控制。内部控制制度实施是否有效,关键取决于实施人员的素质。人员素质的控制,除了对人员本身素质(如良好的思想品德和职业道德、较高的业务素质和专业技能、较广博的知识水平等)提出较高要求外,还应对人员的选择、使用和培训采取一定的措施和办法。
Q3:政府对上市公司内部控制的评价有无强制要求?
这个你应该参照规范上市公司内部控制的相关法律法规,政府一般都是不会主动去对企业内控进行评价的,这个评价工作应该体现在一些专业机构的工作上,比如会计师的审计,律师的法律意见书,评估事务所的评估报告等等。
一般对企业内部控制比较关注的人,股东,监管部门,债权人,联营方,银行,潜在的投资者等等,这些人进行评价的依据一般情况下就是中介机构出具的各项评价报告(如上)
不知道楼主说的这个评价报告是用在什么地方的呢,具体点可能更加容易回答,也更加有针对性
Q4:什么样的上市公司内部控制做得好
这个是大问题 国内多数上市公司都有点勉强 国内学界最推崇的当属深圳万科
Q5:上市公司内部控制信息披露在公司年报的哪里可以看到?
就在公司的最新提示那里可以看得到
Q6:如何在网上查找中小板上市公司披露的有关内部控制的信息?跪请专业人士指导
建议你关注2个网站:一个是巨潮网站,这个是证监会指定的信息披露网网站,上市公司的各种信息和认识变更,以及财务公告都有!
还有一个就是官方网站
Q7:关于上市公司内部控制缺陷披露的相关数据 在哪里可以找到?!
去巨潮看看吧
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